スタッフゆう(@brilliant_chat)です♪
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本日はチャットレディの確定申告についての記事になります。
「チャットレディって確定申告しないといけないの?」
「事務所がやってくれるとおもってた!」
「振り込みじゃなくて手渡しだからバレないでしょ」
と確定申告について勘違いしている人は思っている方はごらんください。
目次
チャットレディの8割以上は無申告になっている
「確定申告ってどうすればいいかわからない?」や「確定申告やっていないけど大丈夫かな?」というチャットレディさんは非常に多いです。
実際に全国のチャットレディを集めて「みなさん、確定申告やってますかーーー?」って聞くとおそらく2~3割の人しか挙手されないのではないでしょうか。
それくらいチャットレディは無申告というのが多いです。
無申告になってしまう原因の多くは「知識不足」です。
やってしまえば確定申告というのはそこまで難しいものではありません。
ただ、知識不足がゆえに「確定申告をすると損してしまうのではないだろうか?」、「やらなくてもバレないだろう」という人が無申告のままほったらかしになってしまうのです。
税務調査はすぐにくるのではなく数年経ってからきます。
なので「わたしのところには税務調査がきてないから大丈夫」というのは間違いです。
目安としては事業を始めてから1~2年はくることが少なく3~4年目にくることが多いようです。
つまり、「無申告はバレる」ということです。
また、まともな事務所であれば確定申告は必ずしているので「どの女性にいくらの報酬を支払ったのか?」というのもわかります。
給料が手渡しだから大丈夫ということは
無申告のままだとどうなっちゃうの?
まず、無申告の場合は本来支払うべき税金を徴収されてからペナルティ(罰則)となる税金を支払わないといけません。
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無申告加算税
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延滞税
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重加算税
所得の悪質な偽造により加算される「重加算税」は税率が35~40%と非常に高くなっております。
9割以上は確定申告をしないといけない
もし、「チャットレディで得た収入よりも経費のほうが大きく利益が出ていないケース」や「基礎控除額の範囲内での収入」などは申告しなくても大丈夫ですが9割以上のチャットレディは所得が高いので確定申告をしないといけないケースが多いのです。
また、チャットレディを「本業」か「副業」でしているかによって異なります。
ただし、会社員の方で副業としてチャットレディをやっている場合において「所得が20万円以下」であったとしても住民税は支払わないといけません。
あくまでも所得税の申告は不要であるということです。
「副業で収入を得た場合には、必ずその所得に応じた住民税が加算されます。これは「所得税」と「住民税」が混同されてしまっていることが原因です。
所得に対してかかる税金には所得税と住民税がありますが、副業の所得が20万円以下であれば副業分の所得税はかからないため、確定申告をする必要はありません。
しかし、住民税は所得税とは取り扱いが別となっているため、きちんと所得を申告して副業分がプラスされた税額を支払わなければいけないのです。」
(引用サイト:副業で収入があった場合住民税はいくらからかかるの?)
ちなみに給料が振り込みではなく手渡しだった場合でも事務所が確定申告をしていれば無申告の人はバレます。
チャットレディは個人が確定申告をする必要がある
チャットレディは「業務委託契約」という形態になっております。
事務所に所属していたとしても雇用関係にはありません。
つまり、「チャットレディ=個人事業主」というわけです。
個人事業主は自らの所得を計算し、税金を収める手続きをしないといけません。
それが「確定申告」です。
例えば、正社員契約であれば会社が源泉徴収という形で「大体このくらいの税金がかかるだろう」という予想のもと給料から天引きをしています。
なのでめんどうな確定申告をしなくてもいいのです。
個人事業主は自由だけどちょっとめんどうだね(;・∀・)
チャットレディが支払うべき税金は?
主にチャットレディが支払うことになる税金は「所得税」と「住民税」になります。
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所得税
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住民税
ただし、所得が1000万円を超えた年は翌々年に「消費税」を支払うことになります。
チャットレディの所得で1000万円を超える方はごく稀なのであまり気にしなくて大丈夫ですね。
チャットレディの経費
チャットレディとして確定申告をする上で大切なのは「経費」です。
仕事として利用するものであれば経費として計上できるため税金対策になります。
とにかく領収書は取っておくことをおすすめします。
では、チャットレディの経費はどういったものがあるのでしょうか?
順番にみていきましょう。
衣装費
コスプレやウィッグ、水着、衣類などチャットレディの仕事で利用する場合には「衣装費」として計上することができます。
プライベートでも仕事でも使用する衣装などは一部のみ計上できます。
チャットレディの仕事道具として衣装はかかせないもにになっています。
特にコスプレなどは集めると数万円はするので必ず領収書を残しておいて経費として落とせるようにしておきましょう。
美容費
メイク用品、美容院代、コンタクトなども「美容費」として計上できます。
ただし、いずれも私生活で使用するため「チャットレディの仕事用」と「プライベート用」のように分ける必要があります。
例えば、チャットレディを専業としてやっているケースでは「美容費」として計上することもできますが副業の場合では認められないこともあります。
あくまでもチャットレディの仕事で利用しているというのが条件です。
通信費
インターネット代金や携帯代金などは「通信費」として計上できます。
男性会員さんとチャットルームだけじゃなくてプライベートでもメールのやりとりをすることはありますよね。
ただ、何度も言うように「チャットレディの仕事として利用している」必要がありますので副業の方であれば認められないこともあるとおもっておきましょう。
消耗品費
「WEBカメラ」、「イヤホンマイク」、「カーテン」、「ソファ」などパソコン関連や備品などは「消耗品費」として計上できます。
チャットレディとして利用するモノであれば大体は大丈夫です。
消耗品の条件として「10万円未満、もしくは使用期間が1年未満のもの」となります。
例えば、ハイスペックなパソコンなどは10万円を超えるため消耗品費として計上することができません。
その場合は数年かけて「減価償却費」として経費にすることができます。
減価償却費とは、固定資産の取得にかかった費用の全額をその年の費用とせず、耐用年数に応じて配分しその期に相当する金額を費用に計上する時に使う勘定科目です。減価償却の対象となる固定資産を「減価償却資産」といいます。
(引用サイト:減価償却とは|「そもそも減価償却って何?」から図入りで分かりやすく)
会議費・接待交際費
打ち合わせや同僚チャットレディとの飲み会代、事務所への差し入れなどは「会議費・接待交際費」として計上できます。
誰といったのかをレシートの裏に記載することも忘れずに。
新聞図書費
雑誌や漫画、自己啓発本、小説も接客をする上で必要であれば「新聞図書費」として計上できます。
「●●って漫画おすすめだから今度見て感想教えてね!」って会員さんから言われたときに漫画を購入したのなら領収書をもらっておきましょう。
チャットレディの仕事として利用しているのであれば経費で落ちます。
旅費交通費(通勤)
代理店への通勤にかかる費用などは「旅費交通費」として計上しましょう。
これは通勤チャットレディさんの場合ですが在宅チャットレディの方で事務所で打ち合わせをするための手段としてタクシーや電車などを使った場合は経費として落ちるかもしれません。
こういったケースは税務署の方と相談しましょう。
家賃費・光熱費(在宅)
在宅でチャットレディをする上でかかる費用は「家賃費・光熱費」として計上できます。
ただ、副業としてチャットレディをやっているケースの場合は住居としての役割のほうが大きくなるので全額経費とはなりません。
完全に在宅でチャットをしている人は経費として落とせるので大きいですね!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
確定申告の期間は「2022年(令和4年)2月16日~3月15日」です。
コロナウイルスによる影響での期限延長はないようですので気をつけてください。
※ただし、コロナの影響により申告が困難になった方については延長申請も可能です。
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